Orden de Compra. Nº2945-910-SE10 "COMPRA DE PALAS FLEXIBLES IQUIQUE 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-910-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PALAS FLEXIBLES IQUIQUE 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-134-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 80943,8
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Technopoints
Razón Social TECHNOPOINTS CHILE LTDA
R.U.T. 76.421.940-6
Sucursal Technopoints
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Uniformes Militares358ParPALAS FLEXIBLES PARA CABOS, MARINEROS Y SOLDADOS DIFERENTES ESPECIALIDADES. SE ADJUNTA ARCHIVO CON CANTIDADES, DETALLE DE ESPECIALIDADES Y Nº DE STOCK. ENTREGAR EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE HASTA EL 31 DE MARZO 2011. PALAS FLEXIBLES PARA CABOS, MARINEROS Y SOLDADOS DIFERENTES ESPECIALIDADES. SE ADJUNTA ARCHIVO CON CANTIDADES, DETALLE DE ESPECIALIDADES Y Nº DE STOCK. ENTREGAR EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE HASTA EL 31 DE MARZO 2011. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.020 $ 426.020
Total Neto $ 426.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.944
TOTAL OC $ 506.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.