Orden de Compra. Nº2945-927-SE10 "Adquisición de vestuario Grumetes."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-927-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vestuario Grumetes.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-243-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2010
TítuloDescripción
FACTURAR VALOR FO.R.A.

La presente adquisición se cancelará con recursos FO.R.A ., lo cual se exime del pago del valor agregado (IVA.), según ley orgánica constitucional de las FF.AA. LEY N°18.948 ARTICULO 101 DEL 27 DE FEBRERO DE 1990, (FO.R.A).

“Las facturas emitidas con cargo a la presente orden de compra, deben cumplir con lo dispuesto en la circular Nº 53 del S.I.I. de fecha 10 de septiembre de 1999."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMBRIDGE S A
Razón Social CAMBRIDGE S A
R.U.T. 96.516.520-7
Sucursal CAMBRIDGE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario800UnidadAMBO SARGA FINA PARA MARINERÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-243-LP07. DETALLE DE PRECIO, CANTIDAD Y N° DE STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 (FACTURAR F.O.R.A.)AMBO SARGA FINA PARA MARINERÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-243-LP07. DETALLE DE PRECIO, CANTIDAD Y N° DE STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 (F $ 12.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.006.400 $ 10.006.400
91111703
Vestuario750UnidadCHAQUETON DE ABRIGO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-243-LP07. DETALLE DE PRECIO, CANTIDAD Y N° DE STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 (FACTURAR F.O.R.A.)CHAQUETON DE ABRIGO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-243-LP07. DETALLE DE PRECIO, CANTIDAD Y N° DE STOCK EN ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 (FACTURAR F.O $ 21.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.762.750 $ 15.762.750
Total Neto $ 25.769.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.769.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.