Orden de Compra. Nº2948-159-AG26 "ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CUARTA ZONA NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2948-159-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CUARTA ZONA NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL
Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T. 61.102.051-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T. 61.102.051-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 57467,21
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CORDANO
Razón Social FERRETERIA CORDANO LIMITADA
R.U.T. 77.328.542-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA CORDANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua1UnidadMANGUERA PARA REGADÍO DE 60 METROS  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA PARA PARED DE GRANO MEDIO  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31211904
Brochas10UnidadBROCHA PLANA DE 2”  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31211904
Brochas10UnidadBROCHA PLANA DE 3”  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
31211904
Brochas10UnidadBROCHA PLANA DE 4”  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO DE 1 GALÓN  $ 66.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.975 $ 66.975
30161903
Material de revestimiento16UnidadBOLSA DE PASTA MURO DE UN KILOGRAMO  $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.584 $ 31.584
31201601
Adhesivos químicos2UnidadADHESIVO VINILIT PARA TUBERÍAS  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10UnidadBOTELLA DILUYENTE DE UN LITRO  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillo 9”  $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
31211909
Bandejas de pintura6UnidadBANDEJA DE PINTURA  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.410
Total Neto $ 302.459
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.467
TOTAL OC $ 359.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.