Orden de Compra. Nº2948-308-SE18 "DIMACOFI"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2948-308-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2018
Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL
Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T. 61.102.051-1
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50010000013828R12209005000 del sistema 308/2018.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T. 61.102.051-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 56197,155
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2018
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN ORDEN DE COMPRA

EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS PRODUCTOS O REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS

FACTURACIÓN

EL PROVEEDOR DEBERÁ REMITIR LA FACTURA ELECTRÓNICA AL CORREO FACTURASCUARZONA@ARMADA.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS F/321253ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS F/321253 $ 161.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.167 $ 161.167
44101501
Fotocopiadoras1UnidadARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS F/328677ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS F/328677 $ 134.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.608 $ 134.608
Total Neto $ 295.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.197
TOTAL OC $ 351.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.