Orden de Compra. Nº2948-336-SE13 "MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2948-336-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL
Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T. 61.102.051-1
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T. 61.102.051-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 59430,556
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 61173099
Razón Social ALEJANDRO ALFREDO ARENAS GALLARDO
R.U.T. 6.117.309-9
Sucursal 61173099
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació4UnidadINSPECCION FISICA DE UNIDAD EXERIOR, DESARME DE GABINETE, LAVADO FILTRO Y CHASIS CON LIQUIDOS ALCALINOS, LECTURA DE CONSUMO, INSPECCION FISICA UNIDAD INTERIOR, DESARME DE GABINETE, LAVADO DE FILTRO CON LIQUIDO ALCALINO.INSPECCION FISICA DE UNIDAD EXERIOR, DESARME DE GABINETE, LAVADO FILTRO Y CHASIS CON LIQUIDOS ALCALINOS, LECTURA DE CONSUMO, INSPECCION FISICA UNIDAD INTERIOR, DESARME DE GABINETE, LAVADO DE FILTRO CON LIQUIDO ALCALINO. $ 78.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.792 $ 312.792
Total Neto $ 312.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.431
TOTAL OC $ 372.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.