|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2948-463-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
transporte de menaje |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
|
|
R.U.T. |
61.102.051-1 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
402923,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pedro Vera Hnos. |
|
Razón Social |
MUDANZAS VERA HERMANOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.319.820-0 |
|
Sucursal |
Pedro Vera Hnos. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141604
| Servicios de transporte | 25 | Metro Cúbico | SERVICIO DE TRASLADO DE MENAJE, PARA EL SR:
JOSE CONTRERAS CONTRERAS, SEGÚN COTIZACIÓN DE FECHA 03/11/2014.- | SERVICIO DE TRASLADO DE MENAJE, PARA EL SR:
JOSE CONTRERAS CONTRERAS, SEGÚN COTIZACIÓN DE FECHA 03/11/2014.- |
$ 84.826,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.120.650
|
$ 2.120.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.120.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 402.924
|
|
$ 2.523.574
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.