Orden de Compra. Nº2948-47-SE19 "DIMACOFI"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2948-47-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IVa ZONA NAVAL
Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T. 61.102.051-1
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5001000013828R12209005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval
R.U.T. 61.102.051-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 121057,93
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/333728 del 31-10-18 F/354877 del 27-12-18 F/359457 del 22-01-19 F/350800 del 30-11-18 F/356827 del 31-12-18 F/356223 del 31-12-18 F/361580 del 31-01-19 F/348034 del 21-11-18 F/359382 del 22-01-18.ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/333728 del 31-10-18 F/354877 del 27-12-18 F/359457 del 22-01-19 F/350800 del 30-11-18 F/356827 del 31-12-18 F/356223 del 31-12-18 F/361580 del 31-01-19 F/348034 del 21-11-18 F/359382 del 22-01-18. $ 637.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.147 $ 637.147
Total Neto $ 637.147
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.058
TOTAL OC $ 758.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.