|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2950-1136-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
APRESTO SWELL compra ágil: 2950-503-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" |
|
Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
|
|
R.U.T. |
61.102.010-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
|
|
R.U.T. |
61.102.010-4 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
52820 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-11-2022 |
|
|
|
Proveedor |
VENTAS Y SERVICIOS GONZALO VERA EIRL |
|
Razón Social |
Ventas y Servicios Gonzalo Vera EIRL
|
|
R.U.T. |
76.504.312-3 |
|
Sucursal |
VENTAS Y SERVICIOS GONZALO VERA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 2 | Bidón | APRESTO SWELL ALMIDÓN DE FIBRAS TEXTILES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, BIDONES DE 10 LITROS | Plazo de entrega del producto 24 horas una vez aprobada la orden de compra |
$ 139.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 278.000
|
$ 278.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 278.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.820
|
|
$ 330.820
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.