Orden de Compra. Nº
2950-11674-SE08
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Orden de Compra desde 2950-11236-L108
"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2950-11674-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2008
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra desde 2950-11236-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2950-11236-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T.
61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra
Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T.
61.102.010-4
Dirección de Facturación
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna
Valparaíso
Impuesto
44716,12
Dirección de Envío de la Factura
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS
Razón Social
SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS
R.U.T.
53.258.730-1
Sucursal
SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
100
Unidad
MASCARILLA PARA POLVO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131501
Trapos
20
Unidad
PAÑO DOBLE CON OJAL
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.280
47131601
Esponjas
40
Unidad
ESPONJA MONODRIL O SIMILAR
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.040
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad
MOPA HUMEDA 16 OZ DE ALGODON BANDA ANGOSTA
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.080
$ 22.080
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad
MOPA SECA ALGODON DE 60 CM
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.408
$ 60.408
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza
10
Unidad
PAD NEGRO
$ 5.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.840
$ 50.840
47131501
Trapos
10
Paquete
PAÑO ABSORVENTE DANZARINA O SIMILAR
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
47131503
Gamuza o guanterías lavables
20
Par
GUANTE CORTO DE CABRITILLA
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
47131503
Gamuza o guanterías lavables
20
Par
GUANTE DE NITRILO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.280
Total Neto
$ 235.348
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.716
TOTAL OC
$ 280.064
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.