Orden de Compra. Nº2950-1409-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-205-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-1409-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-205-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2950-205-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 3382
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicole
Razón Social JOSE ANTONIO CASTRO CERDA
R.U.T. 7.147.030-k
Sucursal Nicole
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal2UnidadGRATA CIRCULAR DE COPA TRENZADA DE 4 1/2" (HELA) O EQUIVALENTE.  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
Total Neto $ 17.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.382
TOTAL OC $ 21.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.