Orden de Compra. Nº2950-1685-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-268-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-1685-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-268-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2950-268-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 98527,92
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCO
R.U.T. 78.384.170-3
Sucursal SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121414
Conectores coaxiales2CajaCAJA CONECTORES UY2 MARCA 3M (100 UNIDADES)CAJA CONECTORES UY2 MARCA 3M (100 UNIDADES) $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
39121414
Conectores coaxiales20UnidadCAJA CONECTOR 3M MX2000 PARA 01 PARCAJA CONECTOR 3M MX2000 PARA 01 PAR $ 21.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.340 $ 424.340
31201601
Adhesivos químicos2UnidadAGOREX TRANSPARENTE 1/16 GL.AGOREX TRANSPARENTE 1/16 GL. $ 3.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.364 $ 7.364
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EXTERIOR BMX MARCA 3MCAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EXTERIOR BMX MARCA 3M $ 39.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.874 $ 79.874
Total Neto $ 518.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.528
TOTAL OC $ 617.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.