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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2950-1754-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CONFITES CONTRATO SUMISTRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2950-22-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gonzàlez Hontaneda 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Facturación |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
235752 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONTRATO SUMINISTRO | 2950-22-LE10 |
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Proveedor |
Bernardo Guerrero Quiroz |
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Razón Social |
BERNARDO SEGUNDO GUERRERO QUIROZ
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R.U.T. |
5.030.526-0 |
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Sucursal |
Bernardo Guerrero Quiroz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 2000 | Unidad | BROWNIE 62 GR. PRODUCTOS NUTRA BIEN O EQUIVALENTE. | |
$ 282,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 564.000
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$ 564.000
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 2400 | Unidad | GALLETON DE VAINILLA CON CHIPS DE CHOCOLATE 45 GR.PRODUCTOS NUTRA BIEN O EQUIVALENTE | |
$ 282,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 676.800
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$ 676.800
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Total Neto
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$ 1.240.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 235.752
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$ 1.476.552
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.