Orden de Compra. Nº
2950-1862-SE13
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ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCC
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Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2950-1862-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2950-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T.
61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra
Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T.
61.102.010-4
Dirección de Facturación
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna
Valparaíso
Impuesto
482020,31
Dirección de Envío de la Factura
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAOLA
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
R.U.T.
76.240.584-9
Sucursal
PAOLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121001
Pinturas
8
Galón
ANTICORROSIVO
$ 14.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.184
$ 113.184
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
10
Unidad
ADHESIVO PARKET
$ 20.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.510
$ 208.510
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
10
Unidad
AGOREX TRANSPARENTE
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.900
$ 56.900
11121610
Maderas duras
25
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM
$ 15.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.750
$ 399.750
60121001
Pinturas
7
Unidad
ESMALTE BRILLANTE OW 12-P
$ 51.692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 361.844
$ 361.844
31201602
Pastas
5
Tineta
PASTA EXTRA
$ 12.146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.730
$ 60.730
60121001
Pinturas
5
Unidad
OLEO BRILLANTE 4243-D
$ 61.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.685
$ 307.685
11101712
Aleación ferrosa
40
Unidad
PERFIL CUADRADO
$ 17.435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 697.400
$ 697.400
60104904
Kits de electricidad
8
Unidad
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
$ 16.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.696
$ 132.696
60121001
Pinturas
4
Galón
BARNÍZ POLIURETANO
$ 30.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.840
$ 120.840
26111535
Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér
10
Unidad
TORNILLOS DE TECHO CON GOLILLA
$ 7.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.410
$ 77.410
Total Neto
$ 2.536.949
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 482.020
TOTAL OC
$ 3.018.969
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.