Orden de Compra. Nº2950-1862-SE13 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCC"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-1862-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2950-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 482020,31
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
R.U.T. 76.240.584-9
Sucursal PAOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas8GalónANTICORROSIVO  $ 14.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.184 $ 113.184
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadADHESIVO PARKET  $ 20.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.510 $ 208.510
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadAGOREX TRANSPARENTE  $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.900 $ 56.900
11121610
Maderas duras25UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.750 $ 399.750
60121001
Pinturas7UnidadESMALTE BRILLANTE OW 12-P  $ 51.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.844 $ 361.844
31201602
Pastas5TinetaPASTA EXTRA  $ 12.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.730 $ 60.730
60121001
Pinturas5UnidadOLEO BRILLANTE 4243-D  $ 61.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.685 $ 307.685
11101712
Aleación ferrosa40UnidadPERFIL CUADRADO  $ 17.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.400 $ 697.400
60104904
Kits de electricidad8UnidadINTERRUPTOR DIFERENCIAL  $ 16.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.696 $ 132.696
60121001
Pinturas4GalónBARNÍZ POLIURETANO  $ 30.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.840 $ 120.840
26111535
Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér10UnidadTORNILLOS DE TECHO CON GOLILLA  $ 7.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.410 $ 77.410
Total Neto $ 2.536.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 482.020
TOTAL OC $ 3.018.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.