Orden de Compra. Nº2950-2150-SE13 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-2150-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2950-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 282222,2
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
R.U.T. 76.240.584-9
Sucursal PAOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras7UnidadMELAMINA  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
11101712
Aleación ferrosa30UnidadTIRA PERFIL CUADRADO 50 X 20 X 2 MM  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.700 $ 389.700
11101712
Aleación ferrosa10UnidadTIRA ÁNGULO LAMINADO 25 X 3 MM  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
11151512
Fibras de vidrio10UnidadVIDRIO INACTIVO PARA SOLDAR N° 10  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado15UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
23153138
Cabezales de corte o desbastado10UnidadDISCO DE DESBASTE 4 1/2  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado20UnidadDISCO DE LIJA 4 1/2  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado8UnidadDISCO DE CORTE PARA TRONZADORA DE 14"  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
27112801
Brocas15UnidadBROCAS 3,5 MM  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
31211904
Brochas8UnidadBROCHA 3"  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
31241501
Lentes6UnidadLENTES OSCUROS PROTECCIÓN  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31241501
Lentes6UnidadLENTES TRANSPARENTES PROTECCIÓN  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
40142609
Tapones de tubo12UnidadTAPONES AUDITIVOS DESECHABLES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
46182001
Máscaras o accesorios5UnidadMASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO P/POLVO Y HUMO TÓXICO  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
46182001
Máscaras o accesorios6UnidadMÁSCARA FOTOSENSIBLE P/SOLDAR  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
53102504
Guantes o manoplas12UnidadGUANTES CABRETILLA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
86131502
Pintura5UnidadGALÓN ANTICORROSIVO NEGRO  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
23171509
Soldadura12kilogramoSOLDADURA 6011 3/32  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
23171509
Soldadura8kilogramoSOLDADURA 7018 3 /32  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
Total Neto $ 1.485.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.222
TOTAL OC $ 1.767.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.