Orden de Compra. Nº
2950-2150-SE13
"
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2950-2150-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2950-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T.
61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra
Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T.
61.102.010-4
Dirección de Facturación
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna
Valparaíso
Impuesto
282222,2
Dirección de Envío de la Factura
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAOLA
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
R.U.T.
76.240.584-9
Sucursal
PAOLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
7
Unidad
MELAMINA
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
11101712
Aleación ferrosa
30
Unidad
TIRA PERFIL CUADRADO 50 X 20 X 2 MM
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 389.700
$ 389.700
11101712
Aleación ferrosa
10
Unidad
TIRA ÁNGULO LAMINADO 25 X 3 MM
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
11151512
Fibras de vidrio
10
Unidad
VIDRIO INACTIVO PARA SOLDAR N° 10
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado
15
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
23153138
Cabezales de corte o desbastado
10
Unidad
DISCO DE DESBASTE 4 1/2
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado
20
Unidad
DISCO DE LIJA 4 1/2
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado
8
Unidad
DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA DE 14"
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
27112801
Brocas
15
Unidad
BROCAS 3,5 MM
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.250
$ 41.250
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA 3"
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
31241501
Lentes
6
Unidad
LENTES OSCUROS PROTECCIÓN
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31241501
Lentes
6
Unidad
LENTES TRANSPARENTES PROTECCIÓN
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
40142609
Tapones de tubo
12
Unidad
TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
46182001
Máscaras o accesorios
5
Unidad
MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO P/POLVO Y HUMO TÓXICO
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.500
$ 122.500
46182001
Máscaras o accesorios
6
Unidad
MÁSCARA FOTOSENSIBLE P/SOLDAR
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
53102504
Guantes o manoplas
12
Unidad
GUANTES CABRETILLA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
86131502
Pintura
5
Unidad
GALÓN ANTICORROSIVO NEGRO
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.950
$ 44.950
23171509
Soldadura
12
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.400
$ 47.400
23171509
Soldadura
8
kilogramo
SOLDADURA 7018 3 /32
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
Total Neto
$ 1.485.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 282.222
TOTAL OC
$ 1.767.602
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.