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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2950-229-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-19-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2950-19-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gonzàlez Hontaneda 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Facturación |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
538647,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-04-2016 |
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Proveedor |
AEROSERVICE SA |
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Razón Social |
AERO SERVICE S.A
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R.U.T. |
76.188.714-9 |
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Sucursal |
AEROSERVICE SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49141504
| Instrumentos o accesorios para buceo | 17 | Unidad | TRAJE DE BUCEO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO | Traje de buceo 2 piezas en 6,5mm con caperuza separada, según ESPECTEC adjuntas |
$ 145.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.477.852
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$ 2.477.852
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49141504
| Instrumentos o accesorios para buceo | 17 | Unidad | BOLSO DE BUCEO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO | Bolso de buceo de malla, según ESPECTEC adjunta |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 357.136
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$ 357.136
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Total Neto
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$ 2.834.988
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 538.648
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$ 3.373.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.