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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2950-252-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONV SUMINISTRO TRABAJOS MANTENCION Y REPARACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2950-564-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gonzàlez Hontaneda 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Facturación |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
23671,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2010 |
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Proveedor |
PINTURAS REVOR S. A. |
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Razón Social |
PINTURAS REVOR S A
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R.U.T. |
93.775.000-5 |
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Sucursal |
PINTURAS REVOR S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121001
| Pinturas | 5 | Tineta | Látex extracolor OW 242 P | Látex extracolor OW 242 P |
$ 24.917,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.585
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$ 124.585
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Total Neto
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$ 124.585
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.671
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$ 148.256
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.