Orden de Compra. Nº2950-2652-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-564-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-2652-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-564-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2950-564-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 490948,6
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2009
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA

ENTREGA EN ESCUELA NAVAL

ENTREGA SERÁ EN LA ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”, UBICADA EN AVENIDA GONZALEZ HONTANEDA N° 11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO, SIN COSTO ADICIONAL. PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR FACTURA EN EL LUGAR DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL. FAVOR REVISAR ANEXOS ADJUNTOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Internacional general supply ltda
Razón Social INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA
R.U.T. 77.612.510-5
Sucursal Internacional general supply ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro1UnidadLISTADO MATERIALES RUBRO ELECTRICIDAD, SEGUN ANEXO ADJUNTO.-LISTADO MATERIALES RUBRO ELECTRICIDAD, SEGUN ANEXO ADJUNTO.- $ 1.828.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.250 $ 1.828.250
40101707
Accesorios de torre de refrigeración1UnidadLISTADO MATERIALES RUBRO REFRIGERACION, SEGUN ANEXO ADJUNTO.-LISTADO MATERIALES RUBRO REFRIGERACION, SEGUN ANEXO ADJUNTO.- $ 755.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.690 $ 755.690
Total Neto $ 2.583.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 490.949
TOTAL OC $ 3.074.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.