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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2950-415-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-24-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2950-24-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Facturación |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
486466,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-05-2023 |
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Proveedor |
DIMS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DIMS SPA
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R.U.T. |
77.000.829-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 1 | Unidad | INSUMOS PARA LAVANDERÍA DE LA ESCUELA NAVAL | PROPUESTA DE LINEA DE PRODUCTOS PARA LAVANDERIA .
PRODUCTOS CON EVASE REQUERIDO.
VALIEDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS.
ENVASES 15, 20 Y 5 LTS. SEGUN LO SOLICITADO. |
$ 2.560.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.560.350
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$ 2.560.350
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Total Neto
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$ 2.560.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 486.466
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$ 3.046.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.