Orden de Compra. Nº2950-421-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2950-182-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-421-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2950-182-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA FUNCIONAMIENTO SALA DE VENTAS ROPA DE CADETES
Proveniente de Licitación 2950-182-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna -1
Impuesto 23655
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL SPORT LTDA
R.U.T. 78.985.460-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
Pañuelos Blancos de Hilo500UnidadPañuelos Blancos de HiloPAÑUELO BLANCO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
Total Neto $ 124.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.655
TOTAL OC $ 148.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.