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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2950-640-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MODULO RELE REL-02 NOJA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
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R.U.T. |
61.102.010-4 |
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Dirección de Facturación |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
852735,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Multinacional S.A. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MULTINACIONAL S A
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R.U.T. |
94.458.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Multinacional S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MODULO RELE REL-02 NOJA. | SERVICIOS DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACIÓN N° SC-84666. |
$ 4.488.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.488.080
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$ 4.488.080
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Total Neto
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$ 4.488.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 852.735
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$ 5.340.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.