Orden de Compra. Nº2950-666-SE11 "ADQUISICIÓN DE CONFITES CONTRATO SUMINISTRO"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-666-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CONFITES CONTRATO SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2950-22-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 30523,5
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bernardo Guerrero Quiroz
Razón Social BERNARDO SEGUNDO GUERRERO QUIROZ
R.U.T. 5.030.526-0
Sucursal Bernardo Guerrero Quiroz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1350UnidadGALLETA DE SODA   $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.650 $ 160.650
Total Neto $ 160.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.524
TOTAL OC $ 191.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.