Orden de Compra. Nº2950-754-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-80-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-754-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-80-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2950-80-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 1099000,85
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROMTEL LTDA.
Razón Social TELECOMUNICACIONES ROMTEL LIMITADA
R.U.T. 76.304.072-0
Sucursal ROMTEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221806
Equipo de red de red óptica síncrona (SONET)1UnidadNORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA RED EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN Y SANIDAD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LETRA T.- DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS.Normalización de Cableado Estructurado para Red de Datos en Sector de Alimentación y Sanidad. Según lo solicitado en esta Licitación y Visita a Terreno. Materiales solicitados, Mano de Obra y Garantías. $ 5.784.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.784.215 $ 5.784.215
Total Neto $ 5.784.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.099.001
TOTAL OC $ 6.883.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.