Orden de Compra. Nº2950-843-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-86-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-843-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-86-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2950-86-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 827165
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bordados internacionales. A.M.O.
Razón Social PEDRO ALFREDO RUIZ DÍAZ
R.U.T. 11.824.484-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bordados internacionales. A.M.O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos45UnidadESCUDO DE GORRA FEMENINO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSIDERAR EL ENVÍO DE MUESTRA OBLIGATORIA HASTA ANTES DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN.SEGUN BASES Y MUESTRA $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.500 $ 328.500
55121804
Distintivos o porta distintivos175UnidadESCUDO DE GORRA MASCULINO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSIDERAR EL ENVÍO DE MUESTRA OBLIGATORIA HASTA ANTES DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN.SEGUN BASES Y MUESTRA $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.557.500 $ 1.557.500
55121804
Distintivos o porta distintivos525ParESTRELLA PARA MANGAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSIDERAR EL ENVÍO DE MUESTRA OBLIGATORIA HASTA ANTES DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN.SEGUN BASES Y MUESTRA $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.467.500 $ 2.467.500
Total Neto $ 4.353.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 827.165
TOTAL OC $ 5.180.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.