Orden de Compra. Nº2950-886-SE10 "REPARACION DE GRIETAS"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-886-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2010
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GRIETAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 229333,61
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Incopola
Razón Social CONSTRUCCIONES E INVERSIONES IVAN POLANCO EIRL
R.U.T. 52.001.144-7
Sucursal Incopola
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadREPARACION DE GRIETAS POST TERREMOTOREPARACION DE GRIETAS POST TERREMOTO $ 1.207.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.019 $ 1.207.019
Total Neto $ 1.207.019
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.334
TOTAL OC $ 1.436.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.