Orden de Compra. Nº2950-962-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-100-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-962-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-100-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2950-100-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 3084439,29
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P1UnidadMATERIALES PARA TALLER DE CRA, SEGÚN LISTADO ANEXO "A" ECONÓMICO ADJUNTO. CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES SOLICITADOS. MATERIALES PARA TALLER DE CRA, SEGÚN LISTADO ANEXO A ECONÓMICO ADJUNTO. CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES SOLICITADOS. $ 8.201.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.201.921 $ 8.201.921
30161903
Material de revestimiento1UnidadMATERIALES PARA TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN LISTADO ANEXO "C" ECONÓMICO ADJUNTO. CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES SOLICITADOS.(SE ADJUNTAN ANEXO CON DIMENSIONES Y FORMATO DE MANILLA Y ACRILICOS PORTANOMBRES)MATERIALES PARA TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN LISTADO ANEXO C ECONÓMICO ADJUNTO. CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES SOLICITADOS.SE ADJUNTAN ANEXO CON DIMENSIONES Y FORMATO DE MANILLA Y ACRILICOS PORTANOMBRES $ 8.031.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.031.970 $ 8.031.970
Total Neto $ 16.233.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.084.439
TOTAL OC $ 19.318.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.