Orden de Compra. Nº2950-989-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2950-430-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-989-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2950-430-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas para cadetes reclutas año 2008 y sala de ventas
Proveniente de Licitación 2950-430-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna -1
Impuesto 158194
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Luis Zucca Fernandez
R.U.T. 6.056.151-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
LIGAS NEGRA PARA PANTALON COD. 6498920ParLIGAS NEGRA PARA PANTALON COD. 6498ligas negras para infanteria elastico trenzado $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.600 $ 832.600
Total Neto $ 832.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.194
TOTAL OC $ 990.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.