Orden de Compra. Nº2952-1003-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Arsenal Naval Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2952-1003-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 247878
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería10 (975713 )DETERGENTE OMO MULTIACCION 6 K UNIDAD 990713(975713) DETERGENTE OMO MULTIACCION 6 K UNIDAD; Código: Z232520; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.990 $ 125.990
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel150 (1549908 )TOALLA DE PAPEL SUITE AUTOCORTE 310 METROS X 2 ROLLOS UNIDAD 1551790(1549908) TOALLA DE PAPEL SUITE AUTOCORTE 310 METROS X 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.500 $ 1.198.500
Total Neto $ 1.324.490
Descuento $ 19.867
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.878
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.552.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.