|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2952-102-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-04-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TUBO DE ALUMINIO SOLIC. Nº 2-014 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ARSENAL NAVAL TALCAHUANO |
|
Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
|
|
R.U.T. |
61.102.074-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Jorge Montt S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
|
|
R.U.T. |
61.102.074-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Jorge Montt S/N |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
186200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Jorge Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-05-2020 |
|
|
|
Proveedor |
M y R PROVEEDORES |
|
Razón Social |
M & R PROVEEDORES SPA
|
|
R.U.T. |
76.394.209-0 |
|
Sucursal |
M y R PROVEEDORES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30101606
| Barras de aluminio | 20 | Unidad | TUBO DE ALUMINIO 3/4" DE DIAMETRO X 1,5 MM DE ESPESOR +/- 0.1 MM (TOLERANCIA) X 5 MTS DE LARGO. | |
$ 49.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 980.000
|
$ 980.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 980.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 186.200
|
|
$ 1.166.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.