Orden de Compra. Nº2952-159-SE23 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARSENAL (T)"
Recuerde que el responsable del pago es Arsenal Naval Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2952-159-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARSENAL (T)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 159/2023 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 86034,85
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadARRIENDO FOTOCOPIADORA: MES DE JUNIO 2023. DEPTO. SEGURIDAD HH-1903569 DEPTO. ARMAMENTO HH-2321635 DEPTO. INGENIERÍA HH-2321638 DEPTO. TORPEDOS HH-3056545 FACT N° 690881 DEPTO. ABASTECIMIENTO HH-2103554 FACT N°690780 DEPTO. JEFATURA Y ABASTECIMIENTO HH-4372328 DEPTO. MISILES HH 4372329 FACTURA N° 690793 DEPTO. INSPECCIONES HH-1986573 FACT N°690788 DEPTO. EXPLOSIVOS HH-2110590 FACT N°690776 ACUERDO COMPLEMENTARIO N° 67/2017 ID N° 2945-47-LR22  $ 452.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.815 $ 452.815
Total Neto $ 452.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.035
TOTAL OC $ 538.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.