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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2952-176-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LUBRICANTE 3-008/2014. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2952-33-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ARSENAL NAVAL TALCAHUANO |
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Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
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R.U.T. |
61.102.074-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Jorge Montt S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
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R.U.T. |
61.102.074-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Jorge Montt S/N |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
11628 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Jorge Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-04-2014 |
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Proveedor |
MIRIAM DEL CARMEN |
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Razón Social |
MIRIAM SOTO LEON EIRL
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R.U.T. |
76.590.030-1 |
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Sucursal |
MIRIAM DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121520
| Lubricantes de uso general | 1 | Unidad | LUBRICANTE EQUIVALENTE A DOT - 4 CAJA.12 UNIDADES 4 ENVASES DE 1 LT. | LUBRICANTE DOT-4 , CAJA DE 12 UNIDADES DE 1LT
ENTREGA INMEDIATA
SIN COSTO DE ENVIO |
$ 61.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.200
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$ 61.200
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Total Neto
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$ 61.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.628
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$ 72.828
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.