Orden de Compra. Nº2952-192-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-102-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Arsenal Naval Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2952-192-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-102-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2952-102-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N
Comuna *
Impuesto 218500
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIERROSURLTDA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL FIERRO SUR LIMITADA
R.U.T. 76.009.152-9
Sucursal FIERROSURLTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadREPARACIÓN Y CAMBIO DE TECHO, GUARDIA A/S ISLA QUIRIQUINA.   $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000
Total Neto $ 1.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.500
TOTAL OC $ 1.368.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.