|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2952-263-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AGUA PURIFICADA PRA CONSUMO HUMANO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
1.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO.
2.- CORRESPONDE A FACTURA Nº 047073 DE FECHA 29-02-2008, 15 BD. MIS Y 10 AB. |
|
Proveniente de Licitación
|
2952-40-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ARSENAL NAVAL TALCAHUANO |
|
Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
|
|
R.U.T. |
61.102.074-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Jorge Montt S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
|
|
R.U.T. |
61.102.074-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Jorge Montt S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
10179,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Jorge Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ELIANA IRENE VERDUGO SOTO
|
|
R.U.T. |
7.325.697-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua Purificada Bot.20 Lt. | 25 | Unidad | Agua Purificada Bot.20 Lt. | Agua purificada en botellones de 20 litros retornables y entrega en Comodato de Dispensadores de Agua Frio-caliente sin costo app. 15. |
$ 2.143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.575
|
$ 53.575
|
|
|
Total Neto
|
$ 53.575
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.179
|
|
$ 63.754
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.