Orden de Compra. Nº2952-657-CM15 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES.-"
Recuerde que el responsable del pago es Arsenal Naval Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2952-657-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 22309,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
R.U.T. 80.186.300-0
Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
2239-23-LP13
Rellenos de sandwich frescos10 (968906) CECINA SAN JORGE FIAMBRE JAMÓN SANDWICH LAMINADO 2 K UNIDAD 985906(968906) CECINA SAN JORGE FIAMBRE JAMÓN SANDWICH LAMINADO 2 K UNIDAD; Código: 211;Región : VIII $ 4.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.140 $ 45.140
50131801
2239-23-LP13
Queso natural20 (1023316) QUESO SAN JORGE GAUDA LAMINADO 1 KG 1043316(1023316) QUESO SAN JORGE GAUDA LAMINADO 1 KG; Código: 470;Región : VIII $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.280 $ 72.280
Total Neto $ 117.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.310
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 139.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.