Orden de Compra. Nº2952-696-SE16 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, 6-47/2016.-"
Recuerde que el responsable del pago es Arsenal Naval Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2952-696-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, 6-47/2016.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2952-106-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 46550
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cordillera Austral
Razón Social COMERCIAL CORDILLERA AUSTRAL SPA
R.U.T. 76.228.528-2
Sucursal Cordillera Austral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPEX-A 20*1,9 ANTIOX AQUALINE SYSTEM 200 MPEX-A 201,9 ANTIOX AQUALINE SYSTEM 200 M ANWO $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
Total Neto $ 245.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.550
TOTAL OC $ 291.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.