|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2952-705-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VIVERES N°159/2016 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ARSENAL NAVAL TALCAHUANO |
|
Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
|
|
R.U.T. |
61.102.074-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Jorge Montt S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
|
|
R.U.T. |
61.102.074-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Jorge Montt S/N |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
104792,6152 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Jorge Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-11-2016 |
|
|
|
Proveedor |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. |
|
Razón Social |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
|
|
R.U.T. |
80.186.300-0 |
|
Sucursal |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131801 2239-23-LP13
| Queso natural | 60 | | (1021328) QUESO SAN JORGE GAUDA EN BARRA 1K 1041328 | (1021328) QUESO SAN JORGE GAUDA EN BARRA 1K; Código: 475;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 192.000
|
$ 192.000
|
50131801 2239-23-LP13
| Queso natural | 60 | | (1023316) QUESO SAN JORGE GAUDA LAMINADO 1 KG 1043316 | (1023316) QUESO SAN JORGE GAUDA LAMINADO 1 KG; Código: 470;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.614,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 216.840
|
$ 216.840
|
50192503 2239-23-LP13
| Rellenos de sandwich frescos | 22 | | (1233619) CECINA WINTER JAMON COCIDO PAVO LAMINADO 2 KG, CAJA DE 2 KG (1 UNIDAD) 1259690 | (1233619) CECINA WINTER JAMON COCIDO PAVO LAMINADO 2 KG, CAJA DE 2 KG (1 UNIDAD); Código: 8121;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.998,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 153.956
|
$ 153.956
|
|
|
Total Neto
|
$ 562.796
|
|
Descuento
|
$ 11.256
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.793
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 656.333
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.