Orden de Compra. Nº2952-8-SE22 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARSENAL (T.)"
Recuerde que el responsable del pago es Arsenal Naval Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2952-8-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARSENAL (T.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 149940,533
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadARRIENDO FOTOCOPIADORA: DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 DEPTO. SEGURIDAD HH-1903569 DEPTO. ARMAMENTO HH-2321635 DEPTO. MISILES HH-2321637 DEPTO. INGENIERÍA HH-2321638 DEPTO. TORPEDO HH-3056545 FACT N° 608030-612343 DEPTO. ABASTECIMIENTO HH-2103554 FACT N°608005-613163 DEPTO. JEFATURA HH-1986573 DEPTO. INSPECCIONES HH-2102539 FACT N°608112-613132 DEPTO. EXPLOSIVOS HH-2110590 FACT N°608100-613302 ACUERDO COMPLEMENTARIO N° 67/2017 ID N° 2945-75-LP12  $ 789.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.161 $ 789.161
Total Neto $ 789.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.941
TOTAL OC $ 939.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.