Orden de Compra. Nº2952-895-SE10 "PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Arsenal Naval Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2952-895-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2010
Nombre de la Orden de Compra PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 22001,619753
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodatal Concepcion
Razón Social ELIANA IRENE VERDUGO SOTO
R.U.T. 7.325.697-6
Sucursal Sodatal Concepcion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua53UnidadBOTELLONES DE AGUA PURIFICADABOTELLONES DE AGUA PURIFICADA $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.805 $ 115.798
Total Neto $ 115.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.002
TOTAL OC $ 137.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.