Orden de Compra. Nº2958-116-SE09 "EQUIPO MILITAR"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-116-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2009
Nombre de la Orden de Compra EQUIPO MILITAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra Tomás Ramos Nº 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Valparaíso
Impuesto 946,4508
Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS PARA LA FACTURACIONLA PRESENTE ADQUISICION SERA CANCELADA CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN MONEDA DOLAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR N° 12 DE FEBRERO DE 1991,  FACTURA DEBE SER CONFECCIONADA EN PESOS INDICANDO EN ELLA, EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE LA FACTURACION.  
ENTREGA DE LOS PRODUCTOSCOORDINAR CON EL SARGENTO GUIDO AGUILA LIZAMA, AL FONO 032-2506878
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proddif Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS LIMITA
R.U.T. 76.737.030-k
Sucursal Proddif Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181518
Ropa termorresistente17Unidad no definidaBUZO ANTIFLAMA PARA VCR EN COLOR SAGE-GREEN BUZO ANTIFLAMA COLOR SAGE-GREEN US$ 264,71 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.500,07 US$ 4.500,07
46181504
Guantes protectores25Unidad no definidaGUANTES ANTIFLAMA NOMEX PARA VCR COLOR SAGE-GREENGUANTES ANTIFLAMA NOMEX US$ 19,25 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 481,25 US$ 481,25
Total Neto US$ 4.981,32
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 946,45
TOTAL OC US$ 5.927,77


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.