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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2958-116-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPO MILITAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Comandancia General del Cuerpo I.M.
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R.U.T. |
61.102.011-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
946,4508 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DATOS PARA LA FACTURACION | LA PRESENTE ADQUISICION SERA CANCELADA CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN MONEDA DOLAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR N° 12 DE FEBRERO DE 1991, FACTURA DEBE SER CONFECCIONADA EN PESOS INDICANDO EN ELLA, EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE LA FACTURACION. |
| ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | COORDINAR CON EL SARGENTO GUIDO AGUILA LIZAMA, AL FONO 032-2506878 |
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Proveedor |
Proddif Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS LIMITA
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R.U.T. |
76.737.030-k |
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Sucursal |
Proddif Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181518
| Ropa termorresistente | 17 | Unidad no definida | BUZO ANTIFLAMA PARA VCR EN COLOR SAGE-GREEN | BUZO ANTIFLAMA COLOR SAGE-GREEN |
US$ 264,71
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 4.500,07
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US$ 4.500,07
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46181504
| Guantes protectores | 25 | Unidad no definida | GUANTES ANTIFLAMA NOMEX PARA VCR COLOR SAGE-GREEN | GUANTES ANTIFLAMA NOMEX |
US$ 19,25
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 481,25
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US$ 481,25
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Total Neto
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US$ 4.981,32
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 946,45
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US$ 5.927,77
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.