Orden de Compra. Nº2958-141-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-22-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-141-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-22-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2958-22-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Concón
Impuesto 659,68
Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
metodo de facturacionfacturacion en pesos al valor correspondiente al dia de la emision de la orden de compra
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor flos
Razón Social CRISTIAN ESTEBAN VEJAR FLOS
R.U.T. 14.286.954-3
Sucursal flos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fundas o cartucheras para armas238UnidadCONFECCION DE FUNDA MILLE PARA CARGADOR AMETRALLADORA LIVIANA U-100, SE ADJUNTA ARCHIVO CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA ADJUDICACION.  US$ 10,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.380,00 US$ 2.380,00
46101801
Fundas o cartucheras para armas8UnidadCONFECCION DE FUNDA DE PROTECCION DE CAMARA TERMAL TAM-14 COYOTE BROWN, SE ADJUNTA ARCHIVO CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA ADJUDICACION.  US$ 9,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 72,00 US$ 72,00
46101801
Fundas o cartucheras para armas102UnidadCONFECCION DE FUNDA MOLLE PORTA GRANADA TRIPLE COYOTE BROWN, SE ADJUNTA ARCHIVO CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA ADJUDICACION.  US$ 10,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.020,00 US$ 1.020,00
Total Neto US$ 3.472,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 659,68
TOTAL OC US$ 4.131,68


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.