|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2958-152-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-09-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-39-LE12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2958-39-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia General del Cuerpo I.M.
|
|
R.U.T. |
61.102.011-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
456000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-10-2012 |
|
|
|
Proveedor |
activ |
|
Razón Social |
CTL ACTIV CHILE SA
|
|
R.U.T. |
96.609.770-1 |
|
Sucursal |
activ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46101601
| Munición para defensa u orden público | 200 | Unidad | Gas pimienta, Pepper spray 60 ml. Especificaciones en anexo "A" y en bases adjuntas. | |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.400.000
|
$ 2.400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 456.000
|
|
$ 2.856.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.