Orden de Compra. Nº2958-19-AG26 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HERRAMIENTAS PARA UNIDADES DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA "
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-19-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HERRAMIENTAS PARA UNIDADES DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av 16 Junio S/N, Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Concón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av 16 Junio S/N, Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería y Gestión Zamorano limitada
Razón Social INGENIERÍA Y GESTIÓN ZAMORANO LIMITADA
R.U.T. 77.948.264-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeniería y Gestión Zamorano limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadARTÍCULOS SOLICITADOS SEGÚN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA NO PUEDE SUPERAR LOS 3 DÍAS HÁBILES. LA OFERTA DEBE CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS DE LOS CONTRARIO SERÁ DECLARADA INABMISIBLE. RECURSOS ASIGNADOS BAJO FINANCIAMIENTO FORA DÓLAR, PROVEEDOR DEBE SEÑALAR QUE ACEPTA ESTA CONDICIÓN DE PAGO DE LO CONTRARIO OFERTA SE DECLARAR INABMISIBLE.  US$ 1.920,44 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.920,44 US$ 1.920,44
Total Neto US$ 1.920,44
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.920,44

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.