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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2958-19-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HERRAMIENTAS PARA UNIDADES DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Comandancia General del Cuerpo I.M.
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R.U.T. |
61.102.011-2 |
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Dirección de Facturación |
Av 16 Junio S/N, Fuerte Aguayo, Concón |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av 16 Junio S/N, Fuerte Aguayo, Concón |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-04-2026 |
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Proveedor |
Ingeniería y Gestión Zamorano limitada |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y GESTIÓN ZAMORANO LIMITADA
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R.U.T. |
77.948.264-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingeniería y Gestión Zamorano limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | ARTÍCULOS SOLICITADOS SEGÚN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO.
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA NO PUEDE SUPERAR LOS 3 DÍAS HÁBILES.
LA OFERTA DEBE CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS DE LOS CONTRARIO SERÁ DECLARADA INABMISIBLE.
RECURSOS ASIGNADOS BAJO FINANCIAMIENTO FORA DÓLAR, PROVEEDOR DEBE SEÑALAR QUE ACEPTA ESTA CONDICIÓN DE PAGO DE LO CONTRARIO OFERTA SE DECLARAR INABMISIBLE. | |
US$ 1.920,44
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.920,44
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US$ 1.920,44
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Total Neto
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US$ 1.920,44
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 1.920,44
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.