Orden de Compra. Nº2958-20-AG23 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA VEHÍCULOS "
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-20-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1101 000 01 121 1X 1 22 04 007 000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Valparaíso
Impuesto 74612,43
Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111801
Limpieza de embarcaciones o vehículos18UnidadPino aromatizante variedad de aromas   $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.756 $ 27.756
76111801
Limpieza de embarcaciones o vehículos20UnidadSilicona en spray para auto 480 cc   $ 3.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.920 $ 63.920
76111801
Limpieza de embarcaciones o vehículos20UnidadCera en spray para vehículo 650 cc  $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
76111801
Limpieza de embarcaciones o vehículos40UnidadRenovador de neumático en spray para auto 650 cc  $ 3.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.600 $ 136.600
76111801
Limpieza de embarcaciones o vehículos12Unidadrepuesto aromatizante de vehículo glade o equivalente 7 ml   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.464
76111801
Limpieza de embarcaciones o vehículos3UnidadAromatizante aromas surtidos 5 litros Deosol o equivalente   $ 14.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.757 $ 44.757
Total Neto $ 392.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.612
TOTAL OC $ 467.309


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.