Orden de Compra. Nº2958-217-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-73-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-217-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-73-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2958-73-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Concón
Impuesto 259920
Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor flos
Razón Social CRISTIAN ESTEBAN VEJAR FLOS
R.U.T. 14.286.954-3
Sucursal flos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas36UnidadMOCHILAS DE 30 LTS. COYOTE BROWN CON DOS BOLSILLOS ESPECIALES.  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368.000 $ 1.368.000
Total Neto $ 1.368.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.920
TOTAL OC $ 1.627.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.