Orden de Compra. Nº2958-263-CM17 "ARTICULOS PAÑOL DE CONSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-263-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PAÑOL DE CONSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Concón
Impuesto 34321,4784
Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
2239-7-LP12
Palas10 (69146) PALA VIRUTEX UNIDAD 71183(69146) PALA VIRUTEX UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS 210219(210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.260 $ 34.260
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas10 (975048) INSECTICIDA RAID MAX ARANA Y CUCARACHA 360CC UNIDAD 990048(975048) INSECTICIDA RAID MAX ARANA Y CUCARACHA 360CC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.940 $ 25.940
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles2 (975095) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA LAVANDA 250 CC 12 UNIDADES 990095(975095) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA LAVANDA 250 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.378 $ 18.378
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general12 (976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC 991690(976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos1 (977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U1050 (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 182.464
Descuento $ 1.825
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.321
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 214.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.