Orden de Compra. Nº2958-281-SE17 "ARTICULOS MANTENCION OPAZ"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-281-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS MANTENCION OPAZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Concón
Impuesto 42763,3
Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PERNIFLEX
Razón Social FERRETERIA EDUARDO HERMOSILLA ASTUDILLO EIRL
R.U.T. 76.894.090-8
Sucursal PERNIFLEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142607
Tapas de tubo6UnidadTUBO TRABAPERNOTUBO TRABAPERNO $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
31211901
Paños para herramientas10UnidadPAÑO RETAZO PARA LIMPIEZAPAÑO RETAZO PARA LIMPIEZA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31191501
Papeles de lija30UnidadPLIEGO DE LIJA DE FIERRO 255PLIEGO DE LIJA DE FIERRO 255 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
24112602
Tarros4UnidadBIDON DESENGRASANTE 5 LTBIDON DESENGRASANTE 5 LT $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
11162101
Tela o tejido de estopilla10UnidadHUAIPE AMERICANOHUAIPE AMERICANO $ 2.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.650 $ 21.650
42241802
Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum8UnidadFAJA LUMBARFAJA LUMBAR $ 7.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.120 $ 61.120
11101704
Acero5UnidadESCOBILLA DE ACEROESCOBILLA DE ACERO $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
Total Neto $ 225.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.763
TOTAL OC $ 267.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.