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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2958-52-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE LINTERNAS MILITARES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2958-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. |
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Razón Social |
Comandancia General del Cuerpo I.M.
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R.U.T. |
61.102.011-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Comandancia General del Cuerpo I.M.
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R.U.T. |
61.102.011-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1356,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-09-2024 |
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Proveedor |
Military Gear |
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Razón Social |
MGCG SPA
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R.U.T. |
77.210.316-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Military Gear |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111702
| Lámparas portátiles | 68 | Unidad | LINTERNA DE CASCO, SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN LETRA T.- ÍTEM 2. | LINTERNA DE CASCO, SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN LETRA T.- ÍTEM 2. |
US$ 105,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 7.140,00
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US$ 7.140,00
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Total Neto
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US$ 7.140,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.356,60
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US$ 8.496,60
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.