|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2958-64-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-15-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2958-15-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia General del Cuerpo I.M.
|
|
R.U.T. |
61.102.011-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón |
|
Comuna |
50
|
|
Impuesto |
462384,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Lecam |
|
Razón Social |
LECAM S A
|
|
R.U.T. |
99.534.370-3 |
|
Sucursal |
Lecam |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26101504
| Motores diesel | 1 | Unidad | REPARACION MOTOR, DE CAMION MILITAR KM-250. (SE ADJUNTA ESPECIFOCACIONES DE TRABAJO) | |
$ 2.433.602,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.433.602
|
$ 2.433.602
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.433.602
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 462.384
|
|
$ 2.895.986
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.