Orden de Compra. Nº2958-71-CM23 "ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA UNIDADES DE LA C.G.C.IM."
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-71-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA UNIDADES DE LA C.G.C.IM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema SECP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Valparaíso
Impuesto 872274,8
Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Seri SpA
Razón Social Sociedad Comercial Seri SpA
R.U.T. 76.148.628-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Seri SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
LINTERNA FENIX RC20 UNIDAD40 (1634920) LINTERNA FENIX RC20 UNIDAD(1634920) LINTERNA FENIX RC20 UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; AVENIDA 16 DE JUNIO S/N, FUERTE AGUAYO, CON CON $ 114.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590.920 $ 4.590.920
Total Neto $ 4.590.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 872.275
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.463.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.