Orden de Compra. Nº2958-77-AG24 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MILITAR "
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-77-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MILITAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Valparaíso
Impuesto 296872,72
Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dagoway Trade SpA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA
R.U.T. 78.477.490-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dagoway Trade SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos16UnidadBOLSOS DE ASEO PERSONAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.  $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.768 $ 268.768
49221506
Colchonetas16UnidadESTERA PROTECTORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.992 $ 214.992
27112108
Alicates de punta de aguja16UnidadMULTIHERRAMIENTA O ALICATE MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.  $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.440 $ 349.440
42182604
Linternas de pluma de examen médico14UnidadLINTERNA DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.  $ 52.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.288 $ 729.288
Total Neto $ 1.562.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.873
TOTAL OC $ 1.859.361


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.477.490-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.439.799-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.