Orden de Compra. Nº2958-8-SE22 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General del Cuerpo I.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2958-8-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M.
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Unidad de Compra Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M.
R.U.T. 61.102.011-2
Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
Comuna Valparaíso
Impuesto 15741,88
Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO GRANDES COMPRAS N°67/2017 CODIGO ID 36688. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO GRANDES COMPRAS N°67/2017 CODIGO ID 36688. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. $ 82.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.852 $ 82.852
Total Neto $ 82.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.742
TOTAL OC $ 98.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.